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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 12.359.317
Nro. de Orden de Pago
201610550
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.191.699
IVA
₲ 1.123.574

Retención DNCP
₲ 44.044
Retención IVA
₲ 337.072
Retención Renta
₲ 224.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 561.787
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5910
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99381
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.249.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.608.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande