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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 11.243.378
Nro. de Orden de Pago
20165356
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.181.185
IVA
₲ 1.022.125

Retención DNCP
₲ 40.067
Retención IVA
₲ 306.638
Retención Renta
₲ 204.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 511.063
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5910
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99381
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.249.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.608.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande