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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 26.684.000
Nro. de Orden de Pago
20153979
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.375.999
IVA
₲ 2.425.818
Retención DNCP
₲ 95.092
Retención IVA
₲ 727.745
Retención Renta
₲ 485.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
5836
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96236
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.689.788.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.606.957.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269835
Nombre de la Licitación
Lp0977-14. Contratacion de Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos Convencionales de la Flota de ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande