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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 28.142.336
Nro. de Orden de Pago
20165411
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.483.652
IVA
₲ 2.558.395

Retención DNCP
₲ 100.289
Retención IVA
₲ 767.519
Retención Renta
₲ 511.679
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.279.197
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
5978
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99260
Monto Contrato
₲ 1.174.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.172.752.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.062.379.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande