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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 37.722.734
Nro. de Orden de Pago
20153036
Fecha de Orden de Pago
27-04-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.158.964
IVA
₲ 3.429.339
Retención DNCP
₲ 134.430
Retención IVA
₲ 1.028.802
Retención Renta
₲ 685.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.714.670
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
5978
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99260
Monto Contrato
₲ 1.174.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.172.752.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.062.379.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande