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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 3.570.000
Nro. de Orden de Pago
20161260
Fecha de Orden de Pago
23-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.232.732
IVA
₲ 324.545

Retención DNCP
₲ 12.722
Retención IVA
₲ 97.364
Retención Renta
₲ 64.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 162.273
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
5924
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99634
Monto Contrato
₲ 2.292.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.292.683.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.401.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande