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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 5.502.500
Nro. de Orden de Pago
201610861
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.982.664
IVA
₲ 500.227

Retención DNCP
₲ 19.609
Retención IVA
₲ 150.068
Retención Renta
₲ 100.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 250.114
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
5924
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99634
Monto Contrato
₲ 2.292.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.292.683.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.401.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande