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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 6.820.791
Nro. de Orden de Pago
20161788
Fecha de Orden de Pago
09-03-2016
Fecha Emisión Cheque
17-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.176.412
IVA
₲ 620.072

Retención DNCP
₲ 24.307
Retención IVA
₲ 186.022
Retención Renta
₲ 124.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 310.036
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
5911
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98129
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.871.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.382.326.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande