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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 97.031.769
Nro. de Orden de Pago
20149755
Fecha de Orden de Pago
21-11-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.864.913
IVA
₲ 8.821.070

Retención DNCP
₲ 345.786
Retención IVA
₲ 2.646.321
Retención Renta
₲ 1.764.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.410.535
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
5741
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92588
Monto Contrato
₲ 1.679.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.666.253.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.508.838.293

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande