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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 6.333.285
Nro. de Orden de Pago
20164886
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.734.961
IVA
₲ 575.753

Retención DNCP
₲ 22.570
Retención IVA
₲ 172.726
Retención Renta
₲ 115.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 287.877
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
5977
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98366
Monto Contrato
₲ 615.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.017.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.692.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande