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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 19.180.878
Nro. de Orden de Pago
20161305
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
08-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.368.808
IVA
₲ 1.743.716
Retención DNCP
₲ 68.354
Retención IVA
₲ 523.115
Retención Renta
₲ 348.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 871.858
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
5968
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98384
Monto Contrato
₲ 2.615.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.595.937.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.190.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande