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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 799.879
Nro. de Orden de Pago
20163237
Fecha de Orden de Pago
21-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 724.313
IVA
₲ 72.716

Retención DNCP
₲ 2.850
Retención IVA
₲ 21.815
Retención Renta
₲ 14.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 36.358
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
5969
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99632
Monto Contrato
₲ 2.912.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.910.304.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.635.424.212

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande