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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 3.787.696
Nro. de Orden de Pago
201510260
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.429.862
IVA
₲ 344.336
Retención DNCP
₲ 13.498
Retención IVA
₲ 103.301
Retención Renta
₲ 68.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 172.168
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
5969
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99632
Monto Contrato
₲ 2.912.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.910.304.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.635.424.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande