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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 58.590.968
Nro. de Orden de Pago
20154567
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.055.720
IVA
₲ 5.326.451

Retención DNCP
₲ 208.797
Retención IVA
₲ 1.597.935
Retención Renta
₲ 1.065.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.663.226
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
5969
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99632
Monto Contrato
₲ 2.912.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.910.304.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.635.424.212

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande