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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 57.833.530
Nro. de Orden de Pago
20165523
Fecha de Orden de Pago
05-07-2016
Fecha Emisión Cheque
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.369.838
IVA
₲ 5.257.594

Retención DNCP
₲ 206.098
Retención IVA
₲ 1.577.278
Retención Renta
₲ 1.051.519
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.628.797
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
5759
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92580
Monto Contrato
₲ 1.395.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.395.091.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.263.293.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande