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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 44.262.135
Nro. de Orden de Pago
20148376
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.080.571
IVA
₲ 4.023.830

Retención DNCP
₲ 157.734
Retención IVA
₲ 1.207.149
Retención Renta
₲ 804.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.011.915
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
5759
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92580
Monto Contrato
₲ 1.395.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.395.091.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.263.293.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande