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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 2.629.336
Nro. de Orden de Pago
20159952
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.380.936
IVA
₲ 239.031
Retención DNCP
₲ 9.370
Retención IVA
₲ 71.709
Retención Renta
₲ 47.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 119.515
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
5937
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98469
Monto Contrato
₲ 2.594.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.140.025.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.937.851.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande