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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 10.622.894
Nro. de Orden de Pago
20153418
Fecha de Orden de Pago
11-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.619.320
IVA
₲ 965.718
Retención DNCP
₲ 37.856
Retención IVA
₲ 289.715
Retención Renta
₲ 193.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 482.859
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
5918
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98373
Monto Contrato
₲ 2.758.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.758.098.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.497.533.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande