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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002245
Monto de la Factura
₲ 993.538.026
Nro. de Orden de Pago
201610442
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 899.675.779
IVA
₲ 90.321.639
Retención DNCP
₲ 3.540.608
Retención IVA
₲ 27.096.492
Retención Renta
₲ 18.064.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 45.160.819
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5670
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89593
Monto Contrato
₲ 37.011.901.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.746.853.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.090.258.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande