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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 952.335.352
Nro. de Orden de Pago
20151508
Fecha de Orden de Pago
11-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 862.365.634
IVA
₲ 86.575.941

Retención DNCP
₲ 3.393.777
Retención IVA
₲ 25.972.782
Retención Renta
₲ 17.315.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 43.287.971
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5670
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89593
Monto Contrato
₲ 37.011.901.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.746.853.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.090.258.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande