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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 97.224.400
Nro. de Orden de Pago
20171558
Fecha de Orden de Pago
08-03-2017
Fecha Emisión Cheque
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.458.637
IVA
₲ 8.838.582

Retención DNCP
₲ 346.472
Retención IVA
₲ 2.651.575
Retención Renta
₲ 1.767.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Tecno Asel & Asociados
RUC
80086662-2
Número de Contrato
5809/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99892
Monto Contrato
₲ 527.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.536.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270974
Nombre de la Licitación
Lp1000-14.Adquisición de Crucetas de Madera y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande