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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 112.960.000
Nro. de Orden de Pago
20153812
Fecha de Orden de Pago
25-05-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.832.307
IVA
₲ 10.269.091

Retención DNCP
₲ 402.548
Retención IVA
₲ 3.080.727
Retención Renta
₲ 2.053.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.590.600

Datos del Contrato

Proveedor
Tecno Asel & Asociados
RUC
80086662-2
Número de Contrato
5809/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99892
Monto Contrato
₲ 527.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.536.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270974
Nombre de la Licitación
Lp1000-14.Adquisición de Crucetas de Madera y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande