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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 10.904.250
Nro. de Orden de Pago
20156712
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.874.095
IVA
₲ 991.295
Retención DNCP
₲ 38.859
Retención IVA
₲ 297.389
Retención Renta
₲ 198.259
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 495.648
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5929
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98372
Monto Contrato
₲ 3.300.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.299.789.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.988.286.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande