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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 54.889.985
Nro. de Orden de Pago
201510972
Fecha de Orden de Pago
20-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.704.378
IVA
₲ 4.989.999

Retención DNCP
₲ 195.608
Retención IVA
₲ 1.497.000
Retención Renta
₲ 998.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.494.999
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5929
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98372
Monto Contrato
₲ 3.300.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.299.789.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.988.286.315

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande