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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 15.437.500
Nro. de Orden de Pago
201510973
Fecha de Orden de Pago
20-12-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.979.076
IVA
₲ 1.403.409
Retención DNCP
₲ 55.014
Retención IVA
₲ 421.023
Retención Renta
₲ 280.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 701.705
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5929
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98372
Monto Contrato
₲ 3.300.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.299.789.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.988.286.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande