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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 25.878.105
Nro. de Orden de Pago
201410653
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.433.329
IVA
₲ 2.352.555
Retención DNCP
₲ 92.220
Retención IVA
₲ 705.767
Retención Renta
₲ 470.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.176.278
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5753
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92581
Monto Contrato
₲ 2.487.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.349.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.220.669.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
