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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 60.380.782
Nro. de Orden de Pago
20152101
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.676.445
IVA
₲ 5.489.162

Retención DNCP
₲ 215.175
Retención IVA
₲ 1.646.749
Retención Renta
₲ 1.097.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.744.581
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
5753
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92581
Monto Contrato
₲ 2.487.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.349.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.220.669.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande