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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 63.180.000
Nro. de Orden de Pago
20154960
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.083.031
IVA
₲ 5.743.636

Retención DNCP
₲ 225.151
Retención IVA
₲ 1.723.091
Retención Renta
₲ 1.148.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
5837
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96235
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.918.577

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269835
Nombre de la Licitación
Lp0977-14. Contratacion de Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos Convencionales de la Flota de ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande