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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0011575
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.885.248
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20152700
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-04-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-05-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-05-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 23.665.418
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.262.295
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 88.682
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 678.689
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 452.459
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80012207-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            5605
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-14-86236
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 900.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 899.767.017
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 855.662.072
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            250163
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0945-13 Servicio de Reparaciones de Equipos Hidráulicos de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        