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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0012151
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.622.626
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20153967
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-05-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-06-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-06-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.905.851
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.329.330
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 52.110
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 398.799
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 265.866
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80012207-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            5605
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-14-86236
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 900.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 899.767.017
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 855.662.072
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            250163
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0945-13 Servicio de Reparaciones de Equipos Hidráulicos de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        