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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 31.584.267
Nro. de Orden de Pago
20151264
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.036.064
IVA
₲ 2.871.297

Retención DNCP
₲ 112.555
Retención IVA
₲ 861.389
Retención Renta
₲ 574.259
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
5604
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-86937
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.519.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.132.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250163
Nombre de la Licitación
Lp0945-13 Servicio de Reparaciones de Equipos Hidráulicos de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande