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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 30.059.203
Nro. de Orden de Pago
20153944
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.219.428
IVA
₲ 2.732.655
Retención DNCP
₲ 107.120
Retención IVA
₲ 819.797
Retención Renta
₲ 546.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.366.327
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
5985
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98126
Monto Contrato
₲ 859.499.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.147.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.075.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande