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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 17.796.020
Nro. de Orden de Pago
20164005
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.114.781
IVA
₲ 1.617.820

Retención DNCP
₲ 63.419
Retención IVA
₲ 485.346
Retención Renta
₲ 323.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 808.910
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO INTECH S.R.L. Y GM INGENIERIA & CONSULTORIA S.R.L.
RUC
80085294-0
Número de Contrato
5756/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-93130
Monto Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.392.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.595.747

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande