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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002055
Monto de la Factura
₲ 16.141.069
Nro. de Orden de Pago
20167985
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.616.178
IVA
₲ 1.467.370

Retención DNCP
₲ 57.521
Retención IVA
₲ 440.211
Retención Renta
₲ 293.474
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 733.685
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5941
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98492
Monto Contrato
₲ 1.805.108.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.803.395.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.633.023.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande