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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002239
Monto de la Factura
₲ 55.075.403
Nro. de Orden de Pago
20165730
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.872.279
IVA
₲ 5.006.855

Retención DNCP
₲ 196.269
Retención IVA
₲ 1.502.057
Retención Renta
₲ 1.001.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.503.427
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
5913
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98125
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.674.952.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.420.922.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande