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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0052626
Monto de la Factura
₲ 10.640.093
Nro. de Orden de Pago
20163714
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
18-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.634.895
IVA
₲ 967.281

Retención DNCP
₲ 37.917
Retención IVA
₲ 290.184
Retención Renta
₲ 193.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 483.641
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
5931
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98455
Monto Contrato
₲ 1.281.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.283.798.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.162.565.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande