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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0055920
Monto de la Factura
₲ 771.429
Nro. de Orden de Pago
20166414
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 698.550
IVA
₲ 70.130

Retención DNCP
₲ 2.749
Retención IVA
₲ 21.039
Retención Renta
₲ 14.026
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 35.065
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
5931
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98455
Monto Contrato
₲ 1.281.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.283.798.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.162.565.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande