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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0055333
Monto de la Factura
₲ 2.334.125
Nro. de Orden de Pago
20166435
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.113.613
IVA
₲ 212.193

Retención DNCP
₲ 8.318
Retención IVA
₲ 63.658
Retención Renta
₲ 42.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 106.097
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
5931
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98455
Monto Contrato
₲ 1.281.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.283.798.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.162.565.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande