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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 18.228.824
Nro. de Orden de Pago
20165059
Fecha de Orden de Pago
21-06-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.506.697
IVA
₲ 1.657.166
Retención DNCP
₲ 64.961
Retención IVA
₲ 497.150
Retención Renta
₲ 331.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 828.583
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
5983
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98381
Monto Contrato
₲ 458.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.126.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.846.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande