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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000016
Monto de la Factura
₲ 7.741.567
Nro. de Orden de Pago
20157219
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.010.200
IVA
₲ 703.779
Retención DNCP
₲ 27.588
Retención IVA
₲ 211.134
Retención Renta
₲ 140.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 351.889
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
5983
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98381
Monto Contrato
₲ 458.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.126.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.846.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande