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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001177
Monto de la Factura
₲ 7.357.567
Nro. de Orden de Pago
20168201
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.662.477
IVA
₲ 668.870

Retención DNCP
₲ 26.220
Retención IVA
₲ 200.661
Retención Renta
₲ 133.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 334.435
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5740
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92575
Monto Contrato
₲ 2.784.277.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.090.021.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.892.571.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande