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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000073
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 127.200.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20166793
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-08-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-08-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-08-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 120.964.887
        
                                    IVA
                            
            ₲ 11.563.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 453.295
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.469.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.312.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO NSP
        
                                    RUC
                            
            80086940-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            6040/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-14-100145
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 11.490.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.490.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.897.525.075
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            280827
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        