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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 254.400.000
Nro. de Orden de Pago
2016636
Fecha de Orden de Pago
26-01-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.929.774
IVA
₲ 23.127.273

Retención DNCP
₲ 906.589
Retención IVA
₲ 6.938.182
Retención Renta
₲ 4.625.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO NSP
RUC
80086940-0
Número de Contrato
6040/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100145
Monto Contrato
₲ 11.490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.490.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.897.525.075

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande