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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 30.605.573
Nro. de Orden de Pago
20166035
Fecha de Orden de Pago
20-07-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.714.181
IVA
₲ 2.782.325

Retención DNCP
₲ 109.067
Retención IVA
₲ 834.698
Retención Renta
₲ 556.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.391.162
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
5932
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98467
Monto Contrato
₲ 2.614.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.614.105.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.367.304.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande