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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 18.430.490
Nro. de Orden de Pago
20155105
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.689.310
IVA
₲ 1.675.499

Retención DNCP
₲ 65.680
Retención IVA
₲ 502.650
Retención Renta
₲ 335.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 837.750
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
5932
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98467
Monto Contrato
₲ 2.614.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.614.105.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.367.304.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande