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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 6.094.375
Nro. de Orden de Pago
201510365
Fecha de Orden de Pago
02-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.518.623
IVA
₲ 554.034

Retención DNCP
₲ 21.718
Retención IVA
₲ 166.210
Retención Renta
₲ 110.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 277.017
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
5939
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98316
Monto Contrato
₲ 2.197.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.473.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.735.701.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande