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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 45.525.001
Nro. de Orden de Pago
2016345
Fecha de Orden de Pago
09-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.224.130
IVA
₲ 4.138.636

Retención DNCP
₲ 162.235
Retención IVA
₲ 1.241.591
Retención Renta
₲ 827.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.069.318
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5986
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99250
Monto Contrato
₲ 2.328.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.167.247.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.962.501.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande