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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 14.095.453
Nro. de Orden de Pago
20159395
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.763.817
IVA
₲ 1.281.405
Retención DNCP
₲ 50.231
Retención IVA
₲ 384.422
Retención Renta
₲ 256.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 640.702
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5986
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99250
Monto Contrato
₲ 2.328.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.167.247.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.962.501.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
