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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 6.056.059
Nro. de Orden de Pago
20153595
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.483.927
IVA
₲ 550.551

Retención DNCP
₲ 21.582
Retención IVA
₲ 165.165
Retención Renta
₲ 110.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 275.275
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5986
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99250
Monto Contrato
₲ 2.328.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.167.247.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.962.501.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande