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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 12.271.149
Nro. de Orden de Pago
201610516
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.111.860
IVA
₲ 1.115.559

Retención DNCP
₲ 43.730
Retención IVA
₲ 334.668
Retención Renta
₲ 223.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 557.779
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5986
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99250
Monto Contrato
₲ 2.328.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.167.247.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.962.501.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande